Ликвидация бизнеса. Приказы. Оборудование для бизнеса. Бухгалтерия и кадры
Поиск по сайту

Образец заполнения формы пд налог. Квитанция для уплаты налогов, пеней и штрафов

Пример заполнения платежного документа Форма N ПД-4сб (налог), используемого физическими лицами для уплаты налога в том случае, когда налогоплательщик исчисляет налог самостоятельно (например при уплате платежей индивидуальными предпринимателями или перечислении государственной пошлины и др. платежей, администрируемых налоговыми органами)
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ СБЕРБАНК РОССИИ Форма N ПД-4сб (налог) │

│ │----------------- │

│ │Основан в 1841 году │

│ │ Статус плательщика 13

│ Извещение │УФК по Оренбургской области КПП 561001001

│ │ 53401000000

│ │ИНН налогового органа и его сокращенное (Код ОКАТО)│

│ │ наименование │

│ │401018102000000 в

│ │БИК: 045354001

│ │Госпошлина _____ 1821080301001100110

│ │Плательщик (Ф.И.О.) Иванов Иван Иванович

│ │Адрес плательщика:

│ │ИНН плательщика 56********** N л/с плательщика _______ │

│ Кассир │Сумма: 200 руб. 00 коп. Статус 13

│ │Плательщик (подпись): __________ Дата: __ ______ 200_ г.│

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ УФК по Оренбургской области __________ КПП 561001001

│ │ (наименование получателя платежа) │

│ │5610011154(ИФНС России по Ленинскому р-ну) 53401000000

│ │ИНН налогового органа и его сокращенное (Код ОКАТО) │

│ │ наименование │

│ │401018102000000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбург.обл

│ │(номер счета получателя платежа) (наименование банка)│

│ │БИК: 045354001 Кор./сч.: _________________________│

│ │ Госпошлина _____ 1821080301001100110

│ │(наименование платежа) (код бюджетной классификации КБК)│

│ │Плательщик (Ф.И.О.) Иванов Иван Иванович

│ │Адрес плательщика:460001,Оренбург,Столичная ул.,1,кв.1

│ Квитанция │ИНН плательщика 56********** N л/с плательщика__________│

│ │Сумма: ____200 __ руб. _00 _ коп. Статус 13

│ Кассир │ │

│ │Плательщик (подпись): _________ Дата: __ _______ 200_ г.│

│ │ или иной государственный орган исполнительной власти│

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица. Правила заполнения бланков ПД-4сб (налог)


N
п/п

Поле

Заполнение

1

Поле
"Статус"

Указывается одно из следующих значений:
02 - налоговый агент;
09 - индивидуальный предприниматель;
10 - нотариус, занимающийся частной практикой;
11 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
12 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
13 - иное физическое лицо;
14 - физическое лицо - плательщик отмененного ЕСН и
страховых взносов, производящий выплаты физическим лицам

2

Наименование получателя платежа

УФК по Оренбургской области

3

КПП

Значение КПП налоговой инспекции, осуществляющей
администрирование платежа

4

ИНН
налогового органа и его сокращенное наименование

Значение ИНН налоговой инспекции, осуществляющей
администрирование платежа и сокращенное наименование

5

Код ОКАТО

Значение кода ОКАТО муниципального образования на территории которого мобилизируются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации (в зависимости от порядка уплаты платежа, установленного налоговым и бюджетным законодательством)

6

Номер счета получателя платежа, наименование банка, БИК

При указании получателем платежа – УФК по Оренбургской области, информация в данных полях расчетного документа должна соответствовать информации приведенной в образце

7

Наименование платежа

Пишется краткое наименование платежа

8

Код бюджетной классификации (КБК)

Показатель кода бюджетной классификации (КБК)

9

Ф.И.О.
плательщика

Пишется полностью Ф.И.О. и в скобках сокращенное
наименование категории физлица:
- индивидуальные предприниматели - ИП;
- нотариусы, занимающиеся частной практикой - нотариус;
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты - адвокат;
- главы крестьянских (фермерских) хозяйств - КФХ;
Иные физлица указывают только свои Ф.И.О. без указания
категории

10

ИНН
плательщика

Значение ИНН налогоплательщика в соответствии со
свидетельством о постановке на учет в инспекции. Если у
физлица ИНН отсутствует, в поле проставляются нули ("0")

11

Дата

Проставляется дата осуществления платежа

Форма ПД-4сб налог - это одна из форм, утвержденных в 2001 году Министерством РФ по налогам и сборам (ныне его функции выполняет ФНС России) и Сбербанком (Приложение 2 к Письму МНС России N ФС-8-10/1199, Сбербанка России N 04-5198 от 10.09.2001). Последний раз она обновлялась в 2014 году.

ПД 4сб налог - это платежный документ, используемый для уплаты налогов и сборов, а также пеней, штрафов и иных платежей в бюджет физическими лицами. Как и форма N ПД (налог), также утвержденная совместным Письмом МНС и Сбербанка.

По своему содержанию бланки обеих форм очень похожи. И в Письме прямо указано, что для налогоплательщика перечисление денег по любой из них является равноценным. Но отличия между ними все же есть. Форму N ПД (налог) формирует налоговый орган, в связи с чем в ее верхней части указывается 20-значный индекс документа. Это индивидуальный номер платежного документа, который регистрируется в специальном реестре налоговиков.

Сами же физические лица, не знающие индекс документа и желающие уплатить налоги или сборы через банк, могут использовать форму ПД 4сб. В ней вместо поля «Индекс документа» есть поле «Идентификатор». В соответствии с общими правилами заполнения платежных документов в нем должен быть указан (п. 14 Приложения 5 к Письму МНС России N ФС-8-10/1199, Сбербанка России N 04-5198 от 10.09.2001). Если же в платежном документе ф. ПД 4 сб (налог) не будет указан УИН, то в форме обязательно должны быть отражены ФИО лица и адрес его места жительства или места пребывания (Разъяснения ФНС «О порядке указания УИН при заполнении распоряжений о переводе денежных средств в счет уплаты налогов (сборов) в бюджетную систему РФ»).

При уплате сумм в отделении банка как по форме ПД (налог), так и по форме N ПД 4сб (налог) на ней сотрудником банка проставляется отметка, подтверждающая внесение денег в счет уплаты, либо выдается чек-ордер для тех же целей.

Квитанция формы ПД-4сб налог:

Форма по своему содержанию во многом пересекается с платежным поручением, что вполне объяснимо. В ПД-4сб должны быть отражены (

Сегодня мы поговорим об интернет-сервисе ФНС России «Уплата налогов физических лиц», который позволяет гражданам самостоятельно сформировать платежные документы и квитанции на оплату налога . А также предоставляет возможность безналичного расчета через один из банков-партнеров ФНС.

Уважаемые читатели - на страницах нашего сайта вы найдете самые свежие новости об изменениях законодательства РФ, а также множество статей, отвечающих на самые разные правовые вопросы.

Однако данные статьи рассматривают типовые способы решения юридических проблем, в то время как в каждом отдельном случае существует масса важных деталей и нюансов, охватить которые в рамках одной статьи невозможно.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, вы можете получить юридическую консультацию обратившись в форму онлайн-консультанта в правом нижнем углу сайта.

Какие возможности предоставляет сервис «Уплата налогов физических лиц»

Интернет-сервис «Уплата налогов физических лиц» позволяет налогоплательщику-физическому лицу:

Таким образом, с помощью данного сервиса физические лица могут заплатить следующие налоги:

  • Налог на имущество физических лиц
  • Земельный налог
  • Транспортный налог
  • по форме 3-НДФЛ )
  • НФДЛ, уплачиваемый иностранцами, работающими по найму у ФЛ на основании патента. (только в части авансовых платежей)

Как сформировать платежный документ или квитанцию на уплату налога, при помощи сервиса «Уплата налогов физических лиц».

Сам сервис вы сможете найти на сайте Федеральной налоговой службы - . Он позволит вам сформировать необходимые квитанции и платежные документы в режиме онлайн, а также скачать и распечатать их.

Формирование квитанции на уплату того или иного налога происходит в несколько этапов.

Читайте также:

  • Онлайн калькулятор транспортного налога поможет вам быстро рассчитать сумму налога, которую вам необходимо оплатить за свое транспортное средство. Напомним, что обязанность по уплате транспортного налога лежит на всех владельцах транспортных…
  • В целях создания благоприятных условий деятельности самозанятых граждан законопроектами предусматривается проведение в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан эксперимента по установлению специального налогового режима. Пакет проектов…
  • Форма декларации налога на прибыль — это форма, заполняемая для отчетности организаций по полученными прибылям за определенный период. Документ ведется в соответствии с нормативными требованиями. Периодами для отчетности являются полугодие,…

Сведения о платеже

Для начала вас попросят указать “Вид платежа”, будь то НДФЛ, транспортный налоги и т.д. Выбор происходит из выпадающего меню.

Для примера возьмем налог на доходы физических лиц.

В данном случае необходимо дополнительно выбрать один из двух пунктов:

  • НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ );
  • НФДЛ, уплачиваемый иностранцами, работающими по найму у ФЛ на основании патента (только в части авансовых платежей).
  • Налог
  • Штраф

Выбираем налог и указываем сумму платежа. Нажимаем кнопку “Далее”

Реквизиты получателя платежа

На втором этапе вам предстоит указать реквизиты получателя платежа. Проще говоря выбрать нужное отделение ИФНС.

Тут у вас есть 2 варианта:

1 - Указать адрес своей регистрации и система сама определит заполнит поля код ИФНС и Муниципальное образование.

2 - Самостоятельно выбрать нужное отделение ИФНС и Муниципальное образование. Указывать адрес регистрации в этом случае не обязательно.

При заполнении адреса обязательны только Субъект РФ и Адрес РФ (город и улица).

Какой из вариантов удобнее решать вам. Заполняем нужные данные и жмем кнопку “Далее”.

Заполняем реквизиты налогоплательщика

И последнее что нам предстоит заполнить - реквизиты налогоплательщика.

Фамилия, имя и отчество налогоплательщика обязательны к заполнению. Кроме того, вы должны заполнить либо “Адрес места жительства” , либо “ИНН”.

Кроме того, поле ИНН необходимо заполнить если вы хотите сформировать квитанцию и оплатить ее онлайн. Если не указан, вы сможете только скачать и распечатать полученную квитанцию.

Формируем квитанцию и выбираем способы оплаты

Стоит отметить, что квитанция формируется в формате PDF. Вот так выглядит сформированная квитанция на оплату НДФЛ:

Если же вы укажете свой ИНН, то вам на выбор будут доступны оба способа оплаты: Наличный и Безналичный.

При выборе безналичного расчета, перед вам появиться список доступных банков. Важно вы должны являться клиентом выбранного банка и быть авторизованы на его сайте. Если все в порядке, вам останется следовать инструкциям на сайте вашего банка и оплатить нужный вам налог.

Для удобства платежей по реквизитам Сбербанк ввёл форму бланка «ПД-4», предназначающуюся физическим лицам. В этой статье будет рассмотрено, что из себя представляет форма, её виды, содержание и порядок заполнения.

О форме

Квитанция «ПД-4» применяется для осуществления платежей и является документом, который этот платёж подтверждает. Чаще всего, данная квитанция используется для оформления платежей, путём внесения в кассу наличных денежных средств, физическими лицами при оплате товаров или услуг. К такому виду расчётов относятся покупки, сделанные через интернет магазины либо через телевизионные передачи.

Виды

С 1993 по 2001 год форма была единой для всех видов платежей, осуществляемых через «Сбербанк» России. Позже, руководство приняло решения о разделение квитанции на несколько форм в зависимости от типа платежа. Этому способствовало увеличение роста числа платежей, совершаемых людьми в кассах банка. Распределение тогда было несколько хаотичным и вызывало некоторую задержку. Для упрощения этой процедуры бланк был поделён на три формы:

  • «ПД-4» для совершения платежей по оплате покупок;
  • «ПД» для уплаты налоговых сборов;
  • «ПД-4сб» для уплаты пеней, штрафов и других платежей в бюджет Российской Федерации.

Формы квитанций «ПД-4сб» и «ПД» считаются равносильными. Они обе подходят для платежей, совершаемых физическими лицами в бюджетные учреждения страны. Форма «ПД» считается более новой, поэтому её часто рекомендуют сотрудники Федеральной налоговой службы для уплаты налогов и государственных пошлин.

По данным видам квитанций можно совершить следующие платежи:

  • в бюджет Российской Федерации — ЕНВД, НДФЛ и другие;
  • во внебюджетные фондымедицинское страхование, пенсионные отчисления, социальное страхование;
  • за оплату коммунальных услуг – водоотведение, отопление, электроэнергия, ЖКХ;
  • за различные услуги коммуникации – телефон, интернет, телевидение;
  • за товары, приобретаемые в интернет магазине или телемагазине,
  • добровольные – благотворительные организации;
  • в пользу индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица;
  • за приобретение жилой или нежилой недвижимости – в жилищные строительные организации;
  • прочие квитанции – судебные, ЗАГС, и т.д.

Значения строк и правила заполнения квитанции

Как и любая платежная квитанция, форма «ПД-4» содержит множество строк, в которых прописывается вся необходимая для совершения платежа информация.

Способы получения квитанции:

  • в отделении Сбербанка;
  • скачать форму из интернета и распечатать;

ВАЖНО: При заполнении платёжного поручения от руки, согласно правилам заполнения платёжных документов Сбербанка, можно использовать только синий, чёрный или фиолетовый цвета чернил ручки. Это же правило касается и заполнения квитанции с применением компьютерной техники. Оператор кассир вправе отказать в приёме квитанции, если она будет заполнена неправильно.

Более удобный способ – это скачать, заполнить и распечатать форму самостоятельно, так как вероятность совершить ошибку при заполнении будет меньше.

По этой ссылке можно заполнить форму онлайн и отправить её на распечатку на принтер. Если необходимо заполнять квитанцию вручную, то по той же ссылке можно сразу нажать «получить бланк» и распечатать пустую форму.

Чтобы заполнить квитанцию в точности, как того требует банк, следует разбираться в той информации, которая требуется для заполнения. Для этого разберём каждую строку с пояснениями, которые помогут правильно оформить бланк, не создавая затруднений.

  • Получатель — сюда вписывается наименование того лица, на счёт которого пойдут перечисленные средства плательщика.
  • КПП — код постановки на учёт. Тут речь идёт о реквизите организации в отношении которой будет совершён данный платеж. Код получает организация в налоговом органе, либо по месту регистрации юридического лица или по адресу местоположения обособленного её подразделения. Код имеет десять цифр, которые следует вписать в соответствующую строку. Узнать код КПП можно на сайте федеральной налоговой службы, указав наименование организации в критерии поиска.

ВАЖНО: Согласно приказу ФНС № «ММВ-7-6\435» от 2012 года, код постановки на учёт присваивается только юридическим лицам. Индивидуальным предпринимателям КПП не выдаётся. Если оплата проводится в пользу ИП, то указывать код не нужно.

  • ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Выдаётся как физическим, так и юридическим лицам при постановке на учёт в налоговую. Цифровой код нужен чтобы упорядочить всех зарегистрированных лиц в налоговых базах данных. В это поле нужно вписать 10 цифр соответствующего кода.

ВАЖНО: Если платеж направлен к индивидуальному предпринимателю, то количество цифр будет 12. Различается это тем, что к ИП применяется идентификационный номер физического лица его основавшего.

  • ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований пришёл на смену ОКАТО (общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления). Номер имеет от 8 до 11 знаков и указывается только в случае если платёж направлен на оплату штрафов, пеней и других платежей, зачисляемых в бюджет Российской Федерации. При оплате покупок или услуг код ОКТМО не указывается.
  • Р/сч – номер расчётного счёта. Он необходим юридическим лицам для совершения любых действий связанных с денежными операциями. На этот счёт поступят деньги, отправленные по платёжной кавитации плательщиком. Номер расчётного счёта состоит из 20 чисел и является одним из важнейших реквизитов для заполнения платежных квитанций.
  • Банк – в этом поле указываются его полное наименование и адрес.
  • БИК — банковский идентификационный код. Считается специальным реквизитом, по которому определяется банковская деятельность. Код служит идентификатором каждого банка, для их определения в общей сети межбанковских транзакций. По данному коду легко отследить расположение банка. Каждый код банки получают от центрального банка РФ. Он состоит из 9 цифр.

ВАЖНО: При заполнении квитанции формы «ПД-4» онлайн через интернет сайт, можно пропустить строку «Банк» и сразу вписать БИК. Система автоматически распознает код и заполнит соответствующую информацию о банке. Запрос не всегда срабатывает корректно, следует после ввода проверить заполненную автоматически информацию.

  • КБК — код бюджетной классификации. Строка заполняется плательщиком в случае, когда оплата поступает в бюджет Российской Федерации. К таким случаям относятся оплата налогов, оплата штрафов.
  • Кор. счёт – корреспондентский счёт. Он может быть открыт банками как в подразделениях центрального банка РФ, так и в других банках. Открываются на основании заключённого корреспондентского договора между банками. Его задача – отражать ход проводимых операций (транзакций), между банком отправителем и банком получателем. Состоит из 20 цифр. Знать его заполнителю не обязательно. Есть два варианта получения данного кода. В первом случае код заполняет оператор – кассир в банке при принятии квитанции. Во втором — при заполнении онлайн формы платёжного документа на сайте. Эта строка заполняется автоматически при заполнении поля с банковским идентификационным кодом.
  • УИН уникальный идентификатор начисления. Считается нововведением в платежных документах. Состоит из 20 автоматически формирующихся цифр. Необходим для идентификации платежа, отчисляемого в бюджет РФ. Чаще всего применяется при оплате штрафов ГИБДД. Плательщиком номер не заполняется. Его проставляет либо банк принявший платёжное поручение, либо операторы ГИБДД, которые приняли данное платёжное извещение.
  • Назначение платежа — строка, в которую вносится пояснение, объясняющее за что вносится данный платёж. При покупке товаров или услуг можно оставить поле пустым. Ели же речь идёт о платежах, отчисляемых в бюджет Российской Федерации (таких как государственная пошлина или налог), то наименование необходимо конкретизировать
  • Плательщик — человек идентифицирует себя как лицо совершившее платеж по данному платёжному поручению. Сюда необходимо вписать полностью фамилию имя и отчество.
  • Адрес плательщика — в поле указывается адрес проживания плательщика.
  • ИНН плательщика — как и в строке с заполнением идентификационного номера налогоплательщика для юридического лица, так и для физического лица — система одинакова. Данное свидетельство выдаётся лицу в налоговом органе по месту прописки, означающее о его постановки на учёт в налоговой системе. В зависимости от платежа информация о ИНН может не понадобиться. Так, при покупке через интернет магазин ИНН при заполнении не указывается.

Важно: Если указать ИНН требуется, а свидетельства нет, то узнать свой идентификационный номер налогоплательщика можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Для получения понадобится ввести свои паспортные данные и система автоматически выдаст прикреплённый к этим реквизитам номер.

  • Номер лицевого счёта плательщика . Лицо, совершающее платёж, может указать номер своего лицевого счёта в платёжном поручении, если собирается совершить платёж не наличными средствами через кассу банка, а через безналичный расчёт, путём списания денежных средств со своего лицевого счёта. Такой счёт открывается между физическим лицом и банком. Банк предоставляет услугу по принятию наличных денежных средств от лиц как депозит или вклад. Во втором случает банк, может производить начисление процентов на счёт вкладчика за хранение своих сбережений.
  • Сумма платежа — определяет полную стоимость приобретаемого товара или услуги, до копеек.
  • Комиссия банка – это оплата услуги, которую берут банки со своих клиентов. Каждый банк выставляет свои комиссии по определённым услугам. Комиссии могут быть фиксированными (в виде неизменяемой суммы, взимаемой за операцию), либо процентными (составляют определённую часть от уплаченной за действие суммы). Плательщик не заполняет данное поле. При оформлении платежа сотрудник банка самостоятельно укажет комиссию за услугу по оплате формы «ПД-4».

ВАЖНО: Все перечисленные данные часто используются при заполнении других форм квитанций. Следует внимательно указывать номера счетов организаций на которую будут перечисляться денежные средства.

Квитанция разделена пунктирной линией на две равные формы. Они обе идентичны. Первая форма имеет название – «Извещение », а вторая «Квитанция ». Заполняются они одинаково и после подачи заполненного платёжного поручения, оператор- кассир отрывает часть «Извещение», а на вторую часть ставит печать банка и отдаёт плательщику. Она служит доказательством совершенного платежа.

Документы при оплате

Для граждан Российской Федерации при оплате по квитанции формы «ПД-4» документов не требуется. Если платеж превышает общую сумм в 15 000 рублей, тогда согласно законодательству, плательщик обязан предоставить документ, подтверждающий его личность (паспорт). Представителям других стран совершающий платеж по данной форме, при любой сумме необходимо предоставить оператору-кассиру паспорт гражданина той страны, которой он является, а также свидетельство, выданное по временному месту пребывания.

Заключение

Форма «ПД-4», введённая в 2001 году, оптимизировала работу банковских служб в сфере приёмов платежей от физических лиц. Упорядоченное распределение информации по всем пунктам в квитанции позволило структурировать обработку платежей и сократить время осуществляемых транзакций по ней. Форма имеет достаточно широкое назначение платежей, отчисляемых как в бюджет РФ, так и на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В платёжный документ своевременно вносятся изменения, чтобы соответствовать современным требованиям по оплате, что хорошо отражается на качестве предоставляемой услуги.

В банке. Для этого предусмотрены специальные формы платежных документов (извещений).

В качестве платежного документа для уплаты налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджет РФ физическим лицам рекомендуется использовать форму № ПД (налог), бланк которой утвержденый совместным письмом Минфина и Сбербанка России от 12 марта 2007 г. № ГВ-6-10/173@/07-1142.

В ряде случаев налоговые органы сами присылают налогоплательщикам - физическим лицам уже заполненные по форме квитанции вместе с уведомлением или требованием об уплате налога. Например, владельцы приватизированных квартир ежегодно получают такие письма.

Все платежные квитанции, формируемые и высылаемые налоговым органом налогоплательщикам, должны быть зарегистрированы в специальном реестре, о чем будет свидетельствовать указанный в реквизите "Индекс документа" индивидуальный номер, состоящий из 13 знаков. В этом случае налогоплательщику остается заполнить только реквизиты "Плательщик (подпись)" и "Дата".

Также, в квитанции, формируемой налоговым органом, в специально отведенном месте наносится штрих-код. Данный код содержит необходимую информацию, позволяющую в дальнейшем идентифицировать плательщика и назначение платежа.

Правила заполнения формы № ПД (налог)

В форме указываются следующие показатели (см. образец заполнения).
Поле Значение
ИНН плательщика (60) Значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. При отсутствии у налогоплательщика - физического лица ИНН в поле "ИНН" плательщика проставляются нули ("0"). В поле "Ф.И.О. плательщика" указываются:
  • для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество и в скобках сокращенное наименование категории физического лица - ИП;
  • для частных нотариусов - фамилия, имя, отчество и в скобках - нотариус;
  • для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, - фамилия, имя, отчество и в скобках - адвокат;
  • для глав крестьянских (фермерских) хозяйств - фамилия, имя, отчество и в скобках - КФХ;
  • для иных физических лиц - фамилия, имя, отчество физического лица
ИНН получателя (61) Значение ИНН налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ
КПП получателя (103) Значение КПП налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ
Получатель Наименование получателя платежа (органа Федерального казначейства, органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта РФ или муниципального образования) и в скобках - наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ
104 Показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ
105 Значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему РФ
106 Показатель основания платежа. Имеет два знака и может принимать следующие значения:
ТП - платежи текущего периода
ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа
ТР - погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа
РС - погашение рассроченной задолженности
ОТ - погашение отсроченой задолженности
АП - погашение задолженности по акту проверки
АР - погашение задолженности по исполнительному документу
107 Показатель налогового периода.
110 Показатель типа платежа. Имеет два знака и может принимать следующие значения: "ПЕ" - уплата пени; "ПЦ" - уплата процентов. При уплате налога, сбора, платежа, пошлины, взноса, аванса (предоплаты), налоговых санкций, установленных НК РФ, административных штрафов, иных штрафов, установленных соответствующими законодательными или иными нормативными актами, в поле 110 указывается значение ноль "0".
Статус (101) 02 - налоговый агент
09 - индивидуальный предприниматель
10 - нотариус, занимающийся частной практикой
11 - адвокат
12 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства
13 - иное физическое лицо
14 - физическое лицо - плательщик единого социального налога и физическое лицо - плательщик страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, производящие выплаты физическим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ)

В поле 107 проставляется показатель налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точками ("."). Этот показатель используется для указания периодичности уплаты налога (сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной законодательством о налогах и сборах, - "число.месяц.год".
Знак Значение
Календарный день (ДД) МС - месячные платежи
KB - квартальные платежи
ПЛ - полугодовые платежи
ГД - годовые платежи
Точка "." Точка "."
Номер месяца (ММ) Для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчетного года (от 1 до 12), для квартальных платежей - номер квартала (от 1 до 4), для полугодовых - номер полугодия (1 или 2). При уплате налога один раз в год четвертый и пятый знаки заполняются нулями
Точка "." Точка "."
Год, за который производится уплата налога (ГГГГ) Год, за который производится уплата налога

При уплате налога один раз в год четвертый и пятый знаки показателя налогового периода заполняются нулями. Если же законодательством о налогах и сборах по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты налога (сбора) и установлены конкретные даты его уплаты для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты.

Рассмотренная выше форма для уплаты налогов не является единственной. Так, индивидуальные предприниматели и физический лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и не имеющие расчетного счета в банке, могут оплачивать налоги, используя